Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Servisná podpora k program. produkt. spoločnosti INISOFT | 2024/347 | 39.60 | INISOFT s.r.o.
45234469 |
Banská Bystrica | ||
Vývoz komunálneho odpadu 08/2024 | 2024/349 | 3576.74 | Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291 |
Nové Zámky | ||
Odvoz a pristavenie kontajnera-objemný odpad | 2024/350 | 406.32 | Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291 |
Nové Zámky | ||
Elektrina vyúčt. 08/2024 | 2024/351 | 232.82 | ZSE Energia, a.s.
36677281 |
Bratislava | ||
Elektrina vyúčtov. 8/2024 | 2024/352 | 792.46 | ZSE Energia, a.s.
36677281 |
Bratislava | ||
MŠ-kontrolná prehliadka váhy | 2024/353 | 42.00 | TFA SK, s.r.o.
46954325 |
Vráble | ||
Telekomunikačné služby | 2024/354 | 47.93 | Slovak Telekom, a.s.
35763469 |
Bratislava | ||
Za zneškodnenie odpadu 08/2024 | 2024/355 | 1748.89 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
34144587 |
Neded | ||
Hodová zábava-ozvučenie, osvetlenie podujatia | 2024/348 | 400.00 | Beata Molnárová
37613472 |
Nové Zámky | ||
Internet 09/2024 | 2024/340 | 37.45 | KONFER net, s.r.o.
52107451 |
Dvory nad Žitavou | ||
Kosačky-náhradné diely | 2024/341 | 85.60 | AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751 |
Komárno |