Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ-potraviny 07/2024 | 2024/258 | 54.09 | Ildikó s.r.o.
51976706 |
Andovce | ||
ŠJ-potraviny 07/2024 | 2024/259 | 1.07 | Ildikó s.r.o.
51976706 |
Andovce | ||
Orange-telekomunikačné služby | 2024/260 | 139.55 | Orange Slovensko, a.s.
35697270 |
Bratislava | ||
Za zneškodnenie odpadu 06/2024 | 2024/273 | 1455.12 | Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
34144587 |
Neded | ||
Telekomunikačné služby | 2024/274 | 47.46 | Slovak Telekom, a.s.
35763469 |
Bratislava | ||
MŠ-učebné pomôcky | 2024/257 | 65.87 | crafty.sk s.r.o.
53027850 |
Prešov | ||
Kosenie futbalového ihriska | 2024/236 | 317.73 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736 |
Nitra | ||
Úprava MK-ul. Cintorínska, Á. Jedlika, L. Miskolcziho | 2024/237 | 378.00 | Miroslav Czabány - CABI
50237373 |
Andovce | ||
Čerpadlo kalové EMPH 80W | 2024/240 | 727.58 | PYROKOM spol. s.r.o.
18048455 |
Komárno | ||
Systémová podpora URBIS (01.07.2024-30.09.2024) | 2024/241 | 448.72 | MADE spol. s.r.o.
36041688 |
Banská Bystrica | ||
Internet 07/2024 | 2024/243 | 37.45 | KONFER net, s.r.o.
52107451 |
Dvory nad Žitavou |